经开区经济发展局
标题: 2022年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门预算
索引号: 11370300MB2823270A/2023-None 文号:
发文日期: 2023-03-22 发布机构: 经开区经济发展局

2022年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门预算

发布日期:2023-03-22
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— 1 —
2022年淄博经济开发区党工委管委会
经济发展局部门预算— 2 —
目 录
第一部分 部门概况
 一、主要职能
 二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
 一、收支预算总表
 二、收入预算总表
 三、支出预算总表
 四、财政拨款收支预算总表
 五、一般公共预算支出表
 六、一般公共预算基本支出预算表
 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 八、政府性基金预算支出表
 九、政府性基金预算基本支出预算表
 十、国有资本经营预算支出表
 十一、政府采购预算表
 十二、基本支出预算表
 十三、项目支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释— 3 —
第一部分
部门概况— 4 —
一、主要职能
一、 主要职能
(一)贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、价格
等法
律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全区国民经济和社
会发展中
长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。
统筹协调
经济社会发展,优化产业布局、调整产业结构,研究提出发
展总量、
结构调整、发展速度等目标和政策。
(二)负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息
引导
的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建
议。负责
监督检查产业政策的执行情况,研究提出运用经济杠杆促进
经济发展
的政策建议。
(三)负责统筹做好投资管理工作;安排区级预算内基本建
设资
金和投资计划;引导民间投资的方向;负责按规定权限审批
(核准、— 5 —
备案)各类固定资产投资项目。
(四)负责拟订实施重点项目建设计划,做好重点项目建设
中的
组织、协调、调度等工作;按规定指导和协调区招标投标工
作。
(五)负责编制区服务业发展中长期发展规划、政策并组织
实施;
负责物流及生产性服务业发展规划编制、政策拟定及项目管
理工作。
(六)负责组织领导和协调全区统计工作;负责依法查处统
计违
法行为;负责建立健全统计调查制度和体系,开展对重要统
计数据的
审核、监控和评估工作;负责会同有关部门组织实施人口、
经济、农
业等重大国情国力普查及其他社会经济调查工作;负责统一
核定、管
理全区性的基本统计资料,定期发布全区统计信息;负责建
立并管理
全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,加强统计信息
化建设工
作。— 6 —
(七)承担能源管理工作;研究、协调能源发展、能源节约
的重— 4 —
大问题,拟订相应规划、政策并组织实施。
(八)贯彻执行工业和信息化工作、科技工作等法律、法
规、规
章和政策。
(九)负责区工业和信息化领域行业管理,负责推进工业和
信息
化领域生产性服务业发展;负责编制区工业和信息化中长期
发展规划、
政策并组织实施;负责推进工业和信息化领域产业集群、产
业园区(基
地)发展,制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。
推进信息
技术产业发展,协调推进工业数字经济发展,研究提出相关
政策措施。
(十)负责企业技术改造管理,拟订促进企业技术改造的有
关政
策并组织实施;重点加快发展智能装备、电子信息等战略性
新兴产业,
协调推进优势传统产业转型升级。— 7 —
(十一)负责区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流
工作,
指导企业开拓国内外市场。
(十二)推动中小企业发展,做好中小企业管理服务工作;
负责
加强企业家队伍建设,推进企业管理创新工作;开展企业对
标提升活
动,引导企业在技术创新、科技研发、企业管理等方面比学
赶超,推
动企业加快转型升级。
(十三)负责拟订全区科技创新有关规划和政策并组织实
施。统
筹全区科技创新体系建设和科技体制改革,协调落实重大科
技创新任
务。会同有关部门健全技术创新激励机制,协调开展全区重
大科技决
策咨询。
(十四)承担各级科技项目申报、管理工作;推进科技创新
平台
建设;推进科技资源开放共享。推动高新技术产业化相关技
术服务体— 8 —
系建设。负责创新型高成长企业、科技型中小企业相关工
作。会同有
关部门负责高新技术企业认定相关工作。
(十五)指导科技成果转化;指导科技中介组织发展;推进
科技
合作和交流工作,推进产学研合作;承担外国专家引进及科
技宣传、
科技培训、科技创新人才队伍建设等工作。
(十六)贯彻执行国家、省、市食盐专营管理、无线电管理
的法
规和政策;推进军民融合产业发展。
(十七)负责本部门党的建设工作。
(十八)负责承担的“双招双引”工作。
(十九)负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保
护、
安全生产监督管理和食品安全工作。
(二十)承办区党工委、管委会交办的其他事项。
无二级预算单位。
二、部门预算单位构成— 9 —
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局部门预算包括:产
业发展促进局部门预算包括:局机关预算。 无二级预算单位。
纳入淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年部门预
算编制范围的二级预算单位包括:
1、淄博经济开发区党工委管委会经济发展局— 10 —
第二部分
2022年部门预算表— 11 —
部门公开表1
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1134.98一、一般公共服务支出 520.55
   一般公共预算拨款收入 1134.98二、外交支出
   政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出 10.00
   国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入(不含教育收费) 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 28.21
五、上级补助收入 八、卫生健康支出 26.29
六、附属单位上缴收入 九、节能环保支出 519.60
七、其他收入 十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 20.33
十八、粮油物资储备支出 10.00
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计 1134.98 本年支出合计 1134.98
使用非财政拨款结余
上年结转 结转下年
收 入 总 计 1134.98 支 出 总 计 1134.98— 12 —
部门公开表2
收入预算总表
单位:万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入 财政专
户管理
资金收

事业收

事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他收

使用非
财政拨
款结余
上年结转
类 款 项 小计
一般公共
预算拨款
收入
政府性
基金预
算拨款
收入
国有资
本经营
预算拨
款收入
上年结

其中:
财政拨
款结转
合计 1134.98 1134.98 1134.98
201 一般公共服务支出 520.55 520.55 520.55
201 04 发展与改革事务 488.55 488.55 488.55
201 04 01 行政运行 350.55 350.55 350.55
201 04 06 社会事业发展规划 91.80 91.80 91.80
201 04 99 其他发展与改革事务支出 46.20 46.20 46.20
201 05 统计信息事务 32.00 32.00 32.00
201 05 08 统计抽样调查 20.00 20.00 20.00
201 05 99 其他统计信息事务支出 12.00 12.00 12.00
204 公共安全支出 10.00 10.00 10.00
204 99 其他公共安全支出 10.00 10.00 10.00
204 99 99 其他公共安全支出 10.00 10.00 10.00
208 社会保障和就业支出 28.21 28.21 28.21
208 05 行政事业单位养老支出 27.74 27.74 27.74
208 05 01 行政单位离退休 10.78 10.78 10.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出 11.31 11.31 11.31
208 05 06 机关事业单位职业年金缴
费支出 5.65 5.65 5.65
208 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47 0.47
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47 0.47
210 卫生健康支出 26.29 26.29 26.29
210 11 行政事业单位医疗 26.29 26.29 26.29
210 11 01 行政单位医疗 5.09 5.09 5.09— 13 —
部门公开表2
收入预算总表
单位:万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入 财政专
户管理
资金收

事业收

事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他收

使用非
财政拨
款结余
上年结转
类 款 项 小计
一般公共
预算拨款
收入
政府性
基金预
算拨款
收入
国有资
本经营
预算拨
款收入
上年结

其中:
财政拨
款结转
210 11 03 公务员医疗补助 21.20 21.20 21.20
211 节能环保支出 519.60 519.60 519.60
211 99 其他节能环保支出 519.60 519.60 519.60
211 99 99 其他节能环保支出 519.60 519.60 519.60
221 住房保障支出 20.33 20.33 20.33
221 02 住房改革支出 20.33 20.33 20.33
221 02 01 住房公积金 20.33 20.33 20.33
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00 10.00
222 03 能源储备 10.00 10.00 10.00
222 03 04 煤炭储备 10.00 10.00 10.00— 14 —
部门公开表3
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
事业单位经营支
类 款 项 出
合计 1134.98 425.38 667.60 42.00
201 一般公共服务支出 520.55 350.55 128.00 42.00
201 04 发展与改革事务 488.55 350.55 96.00 42.00
201 04 01 行政运行 350.55 350.55
201 04 06 社会事业发展规划 91.80 91.80
201 04 99 其他发展与改革事务支出 46.20 4.20 42.00
201 05 统计信息事务 32.00 32.00
201 05 08 统计抽样调查 20.00 20.00
201 05 99 其他统计信息事务支出 12.00 12.00
204 公共安全支出 10.00 10.00
204 99 其他公共安全支出 10.00 10.00
204 99 99 其他公共安全支出 10.00 10.00
208 社会保障和就业支出 28.21 28.21
208 05 行政事业单位养老支出 27.74 27.74
208 05 01 行政单位离退休 10.78 10.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.31 11.31
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.65 5.65
208 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47
210 卫生健康支出 26.29 26.29
210 11 行政事业单位医疗 26.29 26.29
210 11 01 行政单位医疗 5.09 5.09
210 11 03 公务员医疗补助 21.20 21.20
211 节能环保支出 519.60 519.60
211 99 其他节能环保支出 519.60 519.60
211 99 99 其他节能环保支出 519.60 519.60
221 住房保障支出 20.33 20.33
221 02 住房改革支出 20.33 20.33— 15 —
部门公开表3
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
事业单位经营支
类 款 项 出
221 02 01 住房公积金 20.33 20.33
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00
222 03 能源储备 10.00 10.00
222 03 04 煤炭储备 10.00 10.00— 16 —
部门公开表4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目
预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预

国有资本经营
预算
一、一般公共预算拨款收入 1134.98一、一般公共服务支出 520.55 520.55
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出 10.00 10.00
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 28.21 28.21
八、卫生健康支出 26.29 26.29
九、节能环保支出 519.60 519.60
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 20.33 20.33
十八、粮油物资储备支出 10.00 10.00
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 1134.98 本 年 支 出 合 计 1134.98 1134.98
上年结转 结转下年
其中:一般公共预算拨款结转
   政府性基金预算拨款结转
   国有资本经营预算拨款结转
收 入 总 计 1134.98 支 出 总 计 1134.98 1134.98— 17 —
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 1134.98 425.38 339.85 85.53 709.60
201 一般公共服务支出 520.55 350.55 265.02 85.53 170.00
201 04 发展与改革事务 488.55 350.55 265.02 85.53 138.00
201 04 01 行政运行 350.55 350.55 265.02 85.53
201 04 06 社会事业发展规划 91.80 91.80
201 04 99 其他发展与改革事务支出 46.20 46.20
201 05 统计信息事务 32.00 32.00
201 05 08 统计抽样调查 20.00 20.00
201 05 99 其他统计信息事务支出 12.00 12.00
204 公共安全支出 10.00 10.00
204 99 其他公共安全支出 10.00 10.00
204 99 99 其他公共安全支出 10.00 10.00
208 社会保障和就业支出 28.21 28.21 28.21
208 05 行政事业单位养老支出 27.74 27.74 27.74
208 05 01 行政单位离退休 10.78 10.78 10.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.31 11.31 11.31
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.65 5.65 5.65
208 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47 0.47
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.47 0.47 0.47
210 卫生健康支出 26.29 26.29 26.29
210 11 行政事业单位医疗 26.29 26.29 26.29
210 11 01 行政单位医疗 5.09 5.09 5.09
210 11 03 公务员医疗补助 21.20 21.20 21.20
211 节能环保支出 519.60 519.60
211 99 其他节能环保支出 519.60 519.60— 18 —
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
211 99 99 其他节能环保支出 519.60 519.60
221 住房保障支出 20.33 20.33 20.33
221 02 住房改革支出 20.33 20.33 20.33
221 02 01 住房公积金 20.33 20.33 20.33
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00
222 03 能源储备 10.00 10.00
222 03 04 煤炭储备 10.00 10.00— 19 —
部门公开表6
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目
名称
科目编码 政府预算支出经济分类科目
名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 425.38 339.85 85.53
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 329.07 329.07
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 223.02 223.02
301 08 机关事业单位基本养老保险
缴费 501 02 社会保障缴费 11.31 11.31
301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 5.65 5.65
301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 5.09 5.09
301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 21.20 21.20
301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.47 0.47
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 20.33 20.33
301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 42.00 42.00
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 85.53 85.53
302 01 办公费 502 01 办公经费 34.00 34.00
302 14 租赁费 502 01 办公经费 49.53 49.53
302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 2.00 2.00
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 10.78 10.78
303 02 退休费 509 05 离退休费 10.78 10.78— 20 —
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00— 21 —
部门公开表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注:淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— 22 —
部门公开表9
政府性基金预算基本支出预算表
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目
名称
科目编码 政府预算支出经济分类科目
名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
注:淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— 23 —
部门公开表10
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注:淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。— 24 —
部门公开表11
政府采购预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
资金来源
类 款 项 合计
财政拨款
财政专户
管理资金 单位资金
使用非财
政拨款结

上年结转
小计 一般公共预

政府性基

国有资本
经营预算
上年
结转

中:
财政
拨款
结转
合计 25.20 25.20 25.20
201 一般公共服务支出 25.20 25.20 25.20
201 04 发展与改革事务 25.20 25.20 25.20
201 04 01 行政运行 25.20 25.20 25.20— 25 —
部门公开表12
基本支出预算表
单位:万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目 合计
财政拨款
财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年结转
类 款 小计 一般公共预

政府性基金 国有资本经
营预算
上年
结转
小计

中:
财政
拨款
结转
合计 425.38 425.38 425.38
301 工资福利支出 329.07 329.07 329.07
301 01 基本工资 223.02 223.02 223.02
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.31 11.31 11.31
301 09 职业年金缴费 5.65 5.65 5.65
301 10 职工基本医疗保险缴费 5.09 5.09 5.09
301 11 公务员医疗补助缴费 21.20 21.20 21.20
301 12 其他社会保障缴费 0.47 0.47 0.47
301 13 住房公积金 20.33 20.33 20.33
301 99 其他工资福利支出 42.00 42.00 42.00
302 商品和服务支出 85.53 85.53 85.53
302 01 办公费 34.00 34.00 34.00
302 14 租赁费 49.53 49.53 49.53
302 17 公务接待费 2.00 2.00 2.00
303 对个人和家庭的补助 10.78 10.78 10.78
303 02 退休费 10.78 10.78 10.78— 26 —
部门公开表13
项目支出预算表
单位:万元
项目名称 项目类型 合计
财政拨款
财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年结转
小计 一般公共
预算
政府性基

国有资本经
营预算
上年
结转
小计
其中:
财政拨
款结转
合计 709.60 709.60 709.60
产业发展咨询与服务工作经费 特定目标类 28.00 28.00 28.00
产业及服务业发展引导资金 特定目标类 4.20 4.20 4.20
安全生产专项经费 特定目标类 20.00 20.00 20.00
煤质抽检专项经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00
热源企业供暖补贴 特定目标类 509.60 509.60 509.60
规划编制工作经费 特定目标类 91.80 91.80 91.80
民用清洁煤炭推广 特定目标类 4.00 4.00 4.00
物价鉴定费 特定目标类 10.00 10.00 10.00
城乡住户调查 特定目标类 32.00 32.00 32.00— 27 —
第三部分
2022年部门预算情况和重要
事项说明— 28 —
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,淄博经济开发区党工委管委会经济发
展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年收支总预算均
为1134.98万元。
收入包括:一般公共预算拨款收入等;
支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油
物资储备支出。
二、关于收入预算总表的说明
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022 年收入预算
为1134.98万元,其中:财政拨款1134.98万元,占100.00%。
三、关于支出预算总表的说明— 29 —
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022 年支出预算
为 1134.98万元,其中:基本支出 425.38万元,占 37.48%,项目
支出 667.60万元,占 58.82%,对附属单位补助支出 42.00万元,
占3.70%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年财政拨款收
支总预算为1134.98万元。
收入包括:一般公共预算1134.98万元,占100.00%。— 30 —
支出包括:一般公共服务 (类) 支出520.55万元,占
45.86%;公共安全(类)支出10.00万元,占0.88%;社会保障和
就业 (类) 支出28.21万元,占2.49%;卫生健康 (类) 支出
26.29万元,占2.32%;节能环保 (类) 支出519.60万元,占
45.78%;住房保障(类)支出20.33万元,占1.79%;粮油物资储
备(类)支出10.00万元,占0.88%。— 31 —
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年一般公共预
算拨款1134.98万元,比上年增加1134.98万元,主要原因是本年
新成立增加。— 32 —
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年一般公共预
算支出为 1134.98 万元,其中:一般公共服务 (类) 支
出 520.55 万元,占 45.86%;公共安全 (类) 支出 10.00 万元,
占 0.88%;社会保障和就业(类)支出 28.21万元,占 2.49%;卫
生健康 (类) 支出 26.29 万元,占 2.32%;节能环保 (类) 支
出 519.60 万元,占 45.78%;住房保障 (类) 支出 20.33 万元,
占1.79%;粮油物资储备(类)支出10.00万元,占0.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运
行(项)支出350.55万元,比上年增加350.55万元,主要原因是
本年新成立。— 33 —
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展
规划(项)支出91.80万元,比上年增加91.80万元,主要原因是
本年新成立。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改
革事务(项)支出46.20万元,比上年增加46.20万元,主要原因
是本年新成立。
4.一般公共服务 (类) 统计信息事务 (款) 统计抽样调
查(项)支出20.00万元,比上年增加20.00万元,主要原因是本
年新成立。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事
务(项)支出12.00万元,比上年增加12.00万元,主要原因是本
年新成立。
6.公共安全 (类) 其他公共安全 (款) 其他公共安
全(项)支出10.00万元,比上年增加10.00万元,主要原因是本
年新成立。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位
离退休(项)支出10.78万元,比上年增加10.78万元,主要原因
是本年新成立。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业
单位基本养老保险缴费 (项) 支出 11.31 万元,比上年增
加11.31万元,主要原因是本年新成立。— 34 —
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业
单位职业年金缴费(项)支出5.65万元,比上年增加5.65万元,
主要原因是本年新成立。
10.社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他
社会保障和就业(项)支出0.47万元,比上年增加0.47万元,主
要原因是本年新成立。
11.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医
疗(项)支出5.09万元,比上年增加5.09万元,主要原因是本年
新成立。
12.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补
助(项)支出21.20万元,比上年增加21.20万元,主要原因是本
年新成立。
13.节能环保 (类) 其他节能环保 (款) 其他节能环
保(项)支出519.60万元,比上年增加519.60万元,主要原因是
本年新成立。
14.住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金 (项) 支
出 20.33 万元,比上年增加 20.33 万元,主要原因是本年新成
立。
15.粮油物资储备(类)能源储备(款)煤炭储备(项)支
出 10.00 万元,比上年增加 10.00 万元,主要原因是本年新成
立。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明— 35 —
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年一般公共预
算拨款安排的基本支出425.38万元。主要用于:
1.人员经费 339.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包
括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。按政府预
算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。
2.公用经费 85.53 万元。按部门预算支出经济分类主要包
括:办公费、租赁费、公务接待费等。按政府预算支出经济分类
主要包括:办公经费、公务接待费等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2022年淄博经济开发区党工委管委会经济发展局通过一般公
共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00万元,比上年增
加2.00万元,主要原因是本年新成立。
其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。公务用车
购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年
持平;公务用车运行维护费 0.00 万元,与上年持平。公务接待
费2.00万元,比上年增加2.00万元,主要原因是本年新成立。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局2022年没有使用政
府性基金预算拨款安排的支出。— 36 —
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年没有使用政
府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年没有使用国
有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费,淄博经济开发区党工委管委会经济发展局及所属
单位均为事业单位,无机关运行经费。 2022年淄博经济开发区党
工委管委会经济发展局及所属单位的事业运行经费财政拨款预算
为0.00万元。与上年持平。
(二)政府采购情况
2022 年政府采购预算 25.20 万元,其中:财政拨款安
排 25.20 万元。其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工
程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,淄博经济开发区党工委管委会经济发
展局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机— 37 —
要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执
勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业
单位业务用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100
万元以上专用设备0台(件、套)。
2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或
者单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 2022年项目支出全
面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出9个,预算资
金709.60万元,其中财政拨款709.60万元。拟对产业发展、能源
发展、统计信息事务等等9个项目开展部门重点绩效评价,涉及
预算资金709.60万元,其中财政拨款709.60万元。根据以前年度
绩效评价结果,优化统计信息服务等项目支出 2022年预算安排,
进一步改进管理、完善政策。— 38 —
(五)部门预算项目绩效目标表— 39 —
(六)涉密事项说明 淄博经济开发区党工委管委会经济发
展局的部门预算中部分科目及项目信息,已按国家有关法律法规
要求确认为涉密信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范
围的规定,在预算公开中予以剥离。— 40 —
第四部分
名词解释— 41 —
一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按
现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预
算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的
高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及
短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范
围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年
支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资
金。— 42 —
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业
发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变
化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待
费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待
(含外宾接待)支出。— 43 —
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行
(项):反应行政单位的基本支出。
十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展
规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。。
二十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改
革事务(项):反映除上述事项外的其他发展与改革支出.。
二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查
(项):反映抽样统计调查队开展各类统计工作的支出。
二十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息
事务(项):反映除上述事项外其它统计信息事务支出。。
二十三、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全
(项):反映除上述事项外其它用于公共安全的支出。。
二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单
位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。— 44 —
二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事
业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险
制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事
业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度
由单位缴纳的职业年金费支出。
二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他
社会保障和就业(项):反映除上述事项外其它用于社会保障就业
的支出。。
二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):
反映上述事项外的其他能源管理支出。
三十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定基本工资和津
贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、粮油物资储备(类)能源储备(款)煤炭储备(项):反
映国家煤炭储备方面的支出。