经开区经济发展局
标题: 2021年经济发展局决算报告
索引号: 11370300MB2823270A/2022-5322304 文号:
发文日期: 2022-05-15 发布机构: 经开区经济发展局

2021年经济发展局决算报告

发布日期:2022-05-15
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2021年度
淄博经济开发区管理委员会
产业发展促进局部门决算
— 1 —目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
— 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
— 3 —第一部分
部门概况
— 4 —一、部门职责
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长
期规划和年度计划,牵头组织统一规划体系建设。
(二)统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、
预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势。
(三)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性
产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重要问题并 衔接
平衡相关发展规划和政策,做好与全市国民经济和社会发展规
划、计划的衔接平衡;提出全市国民经济重要产业的发展战略和
规划,衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高
技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展和改
革中的重要问题,提出有关政策建议。
(四)综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势,研究
提出重大基础设施布局并协调实施;组织拟订全市高技术产业
发 展、产业技术进步的战略、规划和政策,统筹推进战略性新
兴产业发展,负责企业技术中心管理,牵头推进新兴产业创业投
资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问
题。
(五)研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施;会
同有关部门拟订推进创新创业发展规划和政策,提出创新发展和
培育经济发展新动能的政策。
二、机构设置
— 5 —从单位构成看,淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
部门决算包括:局本级
无纳入淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局2021年部
门决算编制范围的二级预算单位。
— 6 —第二部分
2021年度部门决算表
— 7 —— 8 —
收入支出决算总表
公开01表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1483.18一、一般公共服务支出
32
1428.74
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.8八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
2.32
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
90
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
8.03
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1483.98
本年支出合计
58
1529.09
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
226.09年末结转和结余
60
180.98
30
61
总计
31
1710.07
总计
62
1710.07
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
差。— 9 —
收入决算表
公开02表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1483.98
1483.18
0.8
201
一般公共服务支出
1383.63
1382.83
0.8
20104
发展与改革事务
1028.88
1028.08
0.8
2010401
行政运行
281.78
281.78
2010402
一般行政管理事务
52.49
52.49
2010404
战略规划与实施
551.41
551.41
2010499
其他发展与改革事务支出
143.2
142.4
0.8
20105
统计信息事务
127.87
127.87
2010507
专项普查活动
113.72
113.72
2010508
统计抽样调查
14.15
14.15
20113
商贸事务
209.84
209.84
2011308
招商引资
209.84
209.84
20199
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
2019999
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
211
节能环保支出
2.32
2.32
21114
能源管理事务
2.32
2.32
2111407
能源行业管理
2.32
2.32
216
商业服务业等支出
90
90
21699
其他商业服务业等支出
90
90
2169901
服务业基础设施建设
90
90
222
粮油物资储备支出
8.03
8.03
22204
粮油储备
8.03
8.03
2220401
储备粮油补贴
8.03
8.03
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。— 10 —
支出决算表
公开03表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1529.09
320.37
1208.71
201
一般公共服务支出
1428.74
320.37
1108.36
20104
发展与改革事务
1078.39
320.37
758.01
2010401
行政运行
282.56
282.56
2010402
一般行政管理事务
64.02
37.81
26.21
2010404
战略规划与实施
588.19
588.19
2010499
其他发展与改革事务支出
143.62
143.62
20105
统计信息事务
128.47
128.47
2010507
专项普查活动
114.32
114.32
2010508
统计抽样调查
14.15
14.15
20113
商贸事务
204.84
204.84
2011308
招商引资
204.84
204.84
20199
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
2019999
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
211
节能环保支出
2.32
2.32
21114
能源管理事务
2.32
2.32
2111407
能源行业管理
2.32
2.32
216
商业服务业等支出
90
90
21699
其他商业服务业等支出
90
90
2169901
服务业基础设施建设
90
90
222
粮油物资储备支出
8.03
8.03
22204
粮油储备
8.03
8.03
2220401
储备粮油补贴
8.03
8.03
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。— 11 —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1483.18一、一般公共服务支出
33
1426.92
1426.92
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
2.32
2.32
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
90
90
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
8.03
8.03
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1483.18
本年支出合计
59
1527.27
1527.27— 12 —
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
28
223.05年末财政拨款结转和结余
60
178.96
178.96
一般公共预算财政拨款
29
223.05
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1706.23
总计
64
1706.23
1706.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。— 13 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1527.27
320.37
1206.89
201
一般公共服务支出
1426.92
320.37
1106.54
20104
发展与改革事务
1077.17
320.37
756.8
2010401
行政运行
282.56
282.56
2010402
一般行政管理事务
64.02
37.81
26.21
2010404
战略规划与实施
588.19
588.19
2010499
其他发展与改革事务支出
142.4
142.4
20105
统计信息事务
127.87
127.87
2010507
专项普查活动
113.72
113.72
2010508
统计抽样调查
14.15
14.15
20113
商贸事务
204.84
204.84
2011308
招商引资
204.84
204.84
20199
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
2019999
其他一般公共服务支出
17.04
17.04
211
节能环保支出
2.32
2.32
21114
能源管理事务
2.32
2.32
2111407
能源行业管理
2.32
2.32
216
商业服务业等支出
90
90
21699
其他商业服务业等支出
90
90
2169901
服务业基础设施建设
90
90
222
粮油物资储备支出
8.03
8.03
22204
粮油储备
8.03
8.03
2220401
储备粮油补贴
8.03
8.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。— 14 —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
242.92302
商品和服务支出
64.41307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
111.0930201
办公费
10.3930701
国内债务付息
30102
津贴补贴
8.1230202
印刷费
0.1930702
国外债务付息
30103
奖金
8.3830203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.1130704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
70.4530205
水费
310
资本性支出
0.5
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
11.5730206
电费
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
5.7830207
邮电费
0.7931002
办公设备购置
0.5
30110
职工基本医疗保险缴费
5.230208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
2.1730209
物业管理费
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
0.530211
差旅费
2.2231006
大型修缮
30113
住房公积金
19.6530212
因公出国(境)费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
12.5430215
会议费
0.1531010
安置补助
30301
离休费
10.6830216
培训费
0.0931011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
0.3631012
拆迁补偿
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
1.4130225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
34.2631022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
12.731099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
312
对企业补助
30309
奖励金
0.4530229
福利费
31201
资本金注入— 15 —
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
3.1731204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
255.46
公用经费合计
64.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。— 16 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
预算数
决算数
合计 因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务用车购置费公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.69
0.69 0.69
0.69
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。— 17 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。— 18 —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。第三部分
2021年度部门决算情况说明
— 19 —一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,710.07万元。与2020年度相比,收、
支总计各减少272.61万元,下降13.75%。主要是落实过紧日子的
要求,压减支出,收入减少。
二、收入决算情况说明
(一)收入决算结构情况
本年收入合计1,483.98万元,其中:财政拨款收入1,483.18
万元,占99.95%;其他收入0.8万元,占0.05%。
— 20 —(二)收入决算具体情况
1、财政拨款收入1,483.18万元。与2020年度相比,减少
272.79万元,下降15.54%。主要是落实过紧日子的要求,压减支
出,收入减少。
2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
6、其他收入0.80万元。与2020年度相比,减少8.95万元,
下降91.79%。主要是统计口径变化,其他收入减少。
三、支出决算情况说明
(一)支出决算结构情况
本年支出合计1,529.09万元,其中:基本支出320.37万元,
占20.95%;项目支出1,208.71万元,占79.05%。
— 21 —(二)支出决算具体情况
1、基本支出320.37万元。与2020年度相比,增加115.92万
元,增长56.70%。主要是在编人员增加,人员经费增加。
2、项目支出1,208.71万元。与2020年度相比,减少343.44
万元,下降22.13%。主要是落实过紧日子的要求,压减支出,支
出减少。
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,706.23万元。与2020年度相
比,财政拨款收、支总计各减少178.85万元,下降9.49%。主要
是落实过紧日子的要求,压减支出,收入支出减少。
— 22 —五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,527.27万元,占本年
支出合计的99.88%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支
出增加11.20万元,增长0.74%。主要是在编人员增加,人员经费
增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
— 23 —2021年度一般公共预算财政拨款支出1,527.27万元,主要用
于以下方面:一般公共服务(类)支出1,426.92万元,占93.43%;
节能环保(类)支出2.32万元,占0.15%;商业服务业等(类)支出
90.0万元,占5.89%;粮油物资储备(类)支出8.03万元,占
0.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,527.27万
元,支出决算为1,527.27万元,完成年初预算的100.00%。与年
初预算基本持平。其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行
(发展与改革事务)(项)。年初预算为282.56万元,支出决算为
282.56万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
— 24 —2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管
理事务(发展与改革事务)(项)。年初预算为64.02万元,支出
决算为64.02万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持
平。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与
实施(项)。年初预算为588.19万元,支出决算为588.19万元,完
成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与
改革事务支出(项)。年初预算为142.40万元,支出决算为142.40
万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动
(项)。年初预算为113.72万元,支出决算为113.72万元,完成年
初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查
(项)。年初预算为14.15万元,支出决算为14.15万元,完成年初
预算的100.00%。与年初预算基本持平。
7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年
初预算为204.84万元,支出决算为204.84万元,完成年初预算的
100.00%。与年初预算基本持平。
8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他
一般公共服务支出(项)。年初预算为17.04万元,支出决算为
17.04万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
— 25 —9、节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理
(项)。年初预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预
算的100.00%。与年初预算基本持平。
10、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务
业基础设施建设(项)。年初预算为90.00万元,支出决算为90.00
万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
11、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴
(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预
算的100.00%。与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算320.37万元,
包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费255.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖
金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。
公用经费64.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续
费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、
委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
— 26 —2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算
为0.69万元,支出决算为0.69万元,与2021年预算基本持平,完
成年初预算的100.00%。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为
0.00万元,与2021年预算基本持平,全年支出涉及因公出国
(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元,支出
决算为0.00万元,与2021年预算基本持平,其中:
公务用车购置费支出0.00万元,2021年淄博经济开发区管理
委员会产业发展促进局使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元,截至2021年12月31日,淄博
经济开发区管理委员会产业发展促进局财政拨款开支运行维护费
的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万
元,与2021年预算基本持平,完成年初预算的100.00%。其中:
国内接待费0.69万元,主要用于省统计执法检查、市统计数
据质量核查,共计接待7批次、48人次(含外事接待0批次、0人
次);
国(境)外接待费0.00万元,共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
— 27 —本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出64.90万元,与2021年预算基本
持平。
(二)政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额38.97万元,其中:政府采购货
物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支
出38.29万元。授予中小企业合同金额38.97万元,占政府采购支
出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额38.97万元,占
政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额
占货物支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的100.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,符合规
定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、
其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价
值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
本部门未开展绩效管理工作。
未开展绩效管理工作原因为,2021年绩效工作全面筹备
中。
— 28 —第四部分
名词解释
— 29 —一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财
政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款
和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上
级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”
等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使
用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余
资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款
结余或经营结余中提取的各类结余。
— 30 —十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续
使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因
公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)
及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
— 31 —十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行
(发展与改革事务)(项): 反应行政单位的基本支出
十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管
理事务(发展与改革事务)(项): 反应行政单位未单独设置项级
科目的其他项目支出
十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与
实施(项): 反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长
期规划和年度计划,实施宏观管理于调控等方面的支出
十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与
改革事务支出(项): 反应除上述项目以外的其他发展与改革事务
支出
二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动
(项): 反应统计部门开展人口普查经济普查农业普查投入产出调
查等周期性普查工作的支出
二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调
查(项): 反应统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出
二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):
反应用于招商引资优化经济环境等方面的支出
二十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其
他一般公共服务支出(项): 反应除上述项目未包括的一般公共服
务支出
— 32 —二十四、节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理
(项): 反映用于煤炭电力石油、天然气、可再生能源、其他能源
行业的管理及能源节约等方面的支出
二十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服
务业基础设施建设(项): 反映用于支持服务业方面的建设支出
二十六、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴
(项): 反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出
— 33 —