标题: | 区财政局召开财务内部审计工作和内控检查工作会议 | ||
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索引号: | 11370300MB28199768/2023-5435531 | 文号: | |
发文日期: | 2023-11-20 | 发布机构: | 经开区财政局 |
11月18日,区财政局召开财务内部审计工作和内控检查工作会议。
会议听取了办公室(监督科)关于开展全局财务内部审计工作和内控检查工作的汇报。为进一步加强财政内部控制管理,强化财政活动中的权力运行监督,防范财政业务风险、廉政风险和其他风险,根据上级财政部门安排,拟在全局开展内控考评检查和对全局的2022年度财务收支情况进行内部审计。
会议指出,内部审计和内控检查由局内控办牵头实施,将邀请专业第三方机构,组成审计组,通过采取调账方式进行审计,根据工作需要可追溯至以前年度。内控检查由办公室、综合科、行财科、预算科、国库科、绩效管理科为考评检查组成员单位,做好评价评分工作。